Dados do pagamento de número 31100010


  • Data do pagamento 31/10/2016
  • Valor 5.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.066,02 37572 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928
N/A Débito 5.000,00 37572 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 14100010
  • Empenho feito em 14/10/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO PARANA L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004/2015-01'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao da Frota de Veículos da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: aquisição de combustível destinados a Frota de veículos da secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14100010 14 de outubro de 2016 Empenho Realizado 10.066,02
18100005 18 de outubro de 2016 Liquidação Realizado 10.066,02
20100002 20 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 5.066,02
31100010 31 de outubro de 2016 Pagamento Realizado 5.000,00