Dados do pagamento de número 28110013


  • Data do pagamento 28/11/2016
  • Valor 11.782,07 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 11.782,07 37572 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 318418

Dados do empenho de número 24110002
  • Empenho feito em 24/11/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO PARANA L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '004/2015-01'
  • Unidade orçamentária: 008 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.033 - Manutencao da Frota de Veículos da Secretaria de Saude
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Part. rec. Estados (ICMS,IPVA,IPI exp.)
  • Histórico: aquisição de combustivel destinados a Frota de veiculos da Secretaria Municipal de Saúde.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24110002 24 de novembro de 2016 Empenho Realizado 11.782,07
28110019 28 de novembro de 2016 Liquidação Realizado 11.782,07
28110013 28 de novembro de 2016 Pagamento Realizado 11.782,07