Dados do pagamento de número 28020003


  • Data do pagamento 28/02/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 22803 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 28020004
  • Empenho feito em 28/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROSALIA SILVA SANTOS DO NASC IMENTO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.041 - Manutencao da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: 02 diárias concedidas com destino a Belém-PA, a mesma irá acompanhar o paciente ANTÔNIO KAHEL CARDOSO DA SILVA, com leito liberado nos dias 27 e 28 de Fevereiro/2024, conforme a portaria de Nº125/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
28020004 28 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 600,00
28020018 28 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
28020003 28 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 600,00