Dados do pagamento de número 01030019


  • Data do pagamento 01/03/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 30108 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 29020005
  • Empenho feito em 29/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ROSALIA SILVA SANTOS DO NASC IMENTO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: 02 diárias concedidas, com destino a Belém-PA, a servidora irá acompanhar a paciente Valdeci Maria da Conceição, durante os dias 29/02 e 01/03/2024, conforme portaria de Nº127/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
29020005 29 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 600,00
29020005 29 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 600,00
01030019 1 de março de 2024 Pagamento Realizado 600,00