Dados do pagamento de número 08050001


  • Data do pagamento 08/05/2024
  • Valor 100.808,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 100.808,50 115656 Caixa Econômica Federal ALTAMIRA 0551 6240114

Dados do empenho de número 04030011
  • Empenho feito em 04/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: UP DISTRIBUIDO RA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '031.2023-FMS'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.054 - Manutenção da Média e Alta Complexidade
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de estruturação
  • Histórico: aquisição de Equipamentos e Material permanente para a unidade de atenção a saúde. Equipamentos de atendimento imediato/atendimento de urgência e emergência-urgência, para atender as necessidades da Média e Alta Complexidade - Hospital Municipal.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04030011 4 de março de 2024 Empenho Realizado 100.808,50
02050013 2 de maio de 2024 Liquidação Realizado 100.808,50
08050001 8 de maio de 2024 Pagamento Realizado 100.808,50