Dados do pagamento de número 08030018


  • Data do pagamento 08/03/2024
  • Valor 1.500,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.500,00 30808 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 06030003
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MIRIVALDO FARI AS DO CARMO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.041 - Manutencao da Secretaria Municipal de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: cinco(05) diárias concedidas com destino a Belém-PA, o secretário irá participar do Seminário para os Gestores Municipais com ênfase para APS e os desafios do encerramento de Gestão nos dias 12 e 13 de Março/2024, conforme a portaria de Nº 131/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030003 6 de março de 2024 Empenho Realizado 1.500,00
06030003 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.500,00
08030018 8 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.500,00