Dados do pagamento de número 12030008


  • Data do pagamento 12/03/2024
  • Valor 1.200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.200,00 31205 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 109517

Dados do empenho de número 06030007
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DEUZILENE MUNI Z SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0400 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: quatro(04) diárias concedidas com destino a Belém-PA, a mesma irá participar da reunião, União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação-UNCME/PA, Verificação dos Relatórios de Aproveitamento Escolar das Escolas Municipais pelo CME na SEDUC/PA nos dias 11 a 14 de Março/2024, conforme a portaria de Nº 132/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030007 6 de março de 2024 Empenho Realizado 1.200,00
06030006 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.200,00
12030008 12 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.200,00