Dados do pagamento de número 26030002


  • Data do pagamento 26/03/2024
  • Valor 1.656,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.656,80 32601 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 602752

Dados do empenho de número 12030013
  • Empenho feito em 12/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MIL VARIEDADES COMERCIO DE A RTIGOS E ARMAR INHO LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '024.2023-PMA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistência Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0136 - Assistencia a Comunidades
  • Projeto / Atividade: 2.082 - Manutenção da Proteção Social Basica
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: aquisição de material de expediente, destinado a suprir as necessidades da Manutenção da Proteção Social Básica - CRAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12030013 12 de março de 2024 Empenho Realizado 1.656,80
19030014 19 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.656,80
26030002 26 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.656,80