Dados do pagamento de número 21030011


  • Data do pagamento 21/03/2024
  • Valor 600,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 600,00 32105 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 109517

Dados do empenho de número 20030002
  • Empenho feito em 20/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: DEUZILENE MUNI Z SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0400 - Manutenção da Secretaria de Educação
  • Projeto / Atividade: 2.061 - Manutenção da Secretaria Municipal de Educação
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Educação
  • Histórico: 02(dois) diárias concedidas com destino a Belém-PA, a mesma irá participar do seminário de apropriação dos resultados da avaliação de fluência e formação para articuladores municipais RENALFA, nos dias 21 e 22 de Março/2024, conforme a portaria de Nº 178/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20030002 20 de março de 2024 Empenho Realizado 600,00
20030002 20 de março de 2024 Liquidação Realizado 600,00
21030011 21 de março de 2024 Pagamento Realizado 600,00