Dados do pagamento de número 18040011


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 2.956,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 2.948,91 67105 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 09040005
  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: POSTO PARANÁ L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '029.2023 PMA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0220 - Apoio a Programas Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.049 - Manutenção do Programa melhor em Casa -EMAD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de combustível, destinados a suprir as necessidades do Programa Melhor em CASA - EMAD.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040005 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 2.956,00
10040006 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.956,00
18040011 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 2.956,00