Dados do pagamento de número 12040033


  • Data do pagamento 12/04/2024
  • Valor 27.847,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 27.847,00 41201 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271
N/A Débito 16.323,53 41709 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271
N/A Débito 15.751,77 41802 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271
N/A Débito 16.938,50 41601 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271
N/A Débito 6.097,57 0 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271
N/A Débito 45.056,71 42602 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271
N/A Débito 3.592,46 42903 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 107271

Dados do empenho de número 09040011
  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: N P CONSTRUTOR A LTDA- ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '026.2023 PMA'
  • Unidade orçamentária: 003 - Secretaria Municipal de Obras, Viação e
  • Função: 15 - Urbanismo
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administracao Geral
  • Projeto / Atividade: 2.014 - Secretaria Municipal de Obras,Viação e Infraestrutura - SEOVI
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: aquisição de manilhas, bloquetes e tampas para poço, destinadas a atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras, Viação e Infraestrutura, no município de Anapu/PA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040011 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 146.705,80
11040005 11 de abril de 2024 Liquidação Realizado 146.705,80
12040033 12 de abril de 2024 Pagamento Realizado 27.847,00
16040014 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.938,50
17040029 17 de abril de 2024 Pagamento Realizado 16.323,53
18040048 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 15.751,77
25040018 25 de abril de 2024 Pagamento Realizado 6.097,57
26040022 26 de abril de 2024 Pagamento Realizado 45.056,71
29040012 29 de abril de 2024 Pagamento Realizado 3.592,46