Dados do pagamento de número 17040013


  • Data do pagamento 17/04/2024
  • Valor 49.926,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 49.926,00 41701 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 739928

Dados do empenho de número 09040012
  • Empenho feito em 09/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: H.B. PAIVA & C IA LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '010/2022-01 PMA'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
  • Função: 12 - Educação
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0409 - Manutenção do Salário Educação
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutencao do Salario Educacao - QSE
  • Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
  • Fonte de recurso: Transferência do Salário-Educação
  • Histórico: aquisição de material permanente, destinados a atender a demanda das EMEF da Rede Pública de Ensino.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
09040012 9 de abril de 2024 Empenho Realizado 149.341,00
12040009 12 de abril de 2024 Liquidação Realizado 149.341,00
18040042 18 de abril de 2024 Pagamento Realizado 149.341,00