Dados do pagamento de número 10040017


  • Data do pagamento 10/04/2024
  • Valor 367,88 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 367,88 41009 Banco do Brasil S.A. ALTAMIRA 0567 114928

Dados do empenho de número 10040013
  • Empenho feito em 10/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ADALTO PEREIRA DOS SANTOS
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0210 - Assistencia Ambulatorial, Emergencial e Hospitalar
  • Projeto / Atividade: 2.052 - Tratamento Fora Domicilio - TFD
  • Natureza da despesa: 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: TFD(Tratamento Fora Domicílio).

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10040013 10 de abril de 2024 Empenho Realizado 367,88
10040030 10 de abril de 2024 Liquidação Realizado 367,88
10040017 10 de abril de 2024 Pagamento Realizado 367,88