Destalhes do empenho de número 05010042


  • Empenho feito em 05/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ERIKA SILVA BA TISTA
  • CNPJ: XXX.171.572-XX
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.067 - Manutenção do Programa IGD-SUAS
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Transferências de recursos do FNAS
  • Histórico: concessão de diárias para viagem,alimentação e hospedagem em Belém-Pá com objetivo de prestar serviços a esta Administração nos dias 05,06,07,08 e 09/01/2016, conforme Portaria Nº001/ST/2016.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
05010042 5 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 291,55
05010023 5 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 291,55
07010031 7 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 291,55