Dados do pagamento de número 04010003


  • Data do pagamento 04/01/2016
  • Valor 1.500,00 R$

Dados do empenho de número 20100014
  • Empenho feito em 20/10/2015
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JOSE ANTONIO F . DA SILVA - M E
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '23/2015'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Obras, Transp.Urbaniz. e Saneamento
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção do Setor de Transporte
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: serviços prestados de mecânica em geral destinado a munutenção dos veiculos do setor de transporte ,conforme Pregão nº 23/2015 e Contrato nº 20150062.