Dados do pagamento de número 01020003


  • Data do pagamento 01/02/2016
  • Valor 15.000,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.000,00 22986 Banco do Brasil S.A. AUGUSTO CORREA 1480 22438
N/A Débito 10.003,24 22986 Banco do Brasil S.A. AUGUSTO CORREA 1480 22438

Dados do empenho de número 15010006
  • Empenho feito em 15/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: P. C. FERREIRA COMERCIO - EP P
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '016/2015'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Obras, Transp.Urbaniz. e Saneamento
  • Função: 26 - Transporte
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Secretaria de Obras, Transporte, Urbanização e Saneamento
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: combustivel e lubrificantes diversos destinado a manutenção dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme Pregao 016/2015 e contrato 20150054.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
15010006 15 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 25.003,24
29010046 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 25.003,24
01020003 1 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 15.000,00
11020050 11 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 10.003,24