Dados do pagamento de número 02050024


  • Data do pagamento 02/05/2016
  • Valor 16.712,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 16.712,50 671278 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0572 23957

Dados do empenho de número 04010001
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A.R.R MACHADO ROSA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '073/2015'
  • Unidade orçamentária: 001 - Secretaria de Administração e Finanças
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 123 - Administração Financeira
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.010 - Manut. da Secretaria de Administração e Finanças
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: material de armarinho e aviamentos, para as atividade da Prefeitura, conforme licitação modalidade Pregão nº073/2015-contrato-20150436.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010001 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 16.712,50
05020019 5 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 16.712,50
02050024 2 de maio de 2016 Pagamento Realizado 16.712,50