Dados do pagamento de número 04010004


  • Data do pagamento 04/01/2016
  • Valor 349,86 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A N/A 349,86 25135 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 04010029
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VANESSA CRISTI NA PINHEIRO DE BRITO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.079 - Manutenção da Secretaria de Assistencia Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: concessão de diárias a servidora para hospedagem e alimentação em Belém-PA com objetivo prestar serviços para esta Administração nos dias 04,05,06,07,08 e 11/01/16, conforme Portaria Nº002/2016.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010029 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 349,86
04010054 4 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 349,86
04010004 4 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 349,86