Dados do pagamento de número 31010167


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 1.691,14 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.100,10 0 Banco Bradesco S.A. BRADESCO 0572 23965
Retenções N/A 591,04 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 10010095
  • Empenho feito em 10/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG/FMS/SAMU /CONTRATADO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0024 - Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar-SAMU
  • Projeto / Atividade: 2.086 - Manutenção do SAMU
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: vencimentos dos servidores da FOPAG/FMS/SAMU-CONTRATADO, reflativo ao mês de 01/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010095 10 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 1.691,14
20010114 20 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 1.691,14
31010167 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 1.691,14