Dados do pagamento de número 15010010


  • Data do pagamento 15/01/2020
  • Valor 119,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 119,00 10769 Banco do Brasil S.A. AUGUSTO CORREA 1480 149802

Dados do empenho de número 14010002
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: GLAUCE PEREIRA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0016 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diaria no dia 15/01/2020 para a capital do Estado do Para de acordo com a portaria 023/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010002 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 119,00
15010002 15 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 119,00
15010010 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 119,00