Dados do pagamento de número 15010012


  • Data do pagamento 15/01/2020
  • Valor 58,31 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 58,31 11501 Banco do Brasil S.A. AUGUSTO CORREA 1480 149802

Dados do empenho de número 14010003
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LENNON PADILHA FERREIRA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0016 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.122 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 01 diária para a Capital do Estado a serviço da SEMTEPS, no dia 15/01/2020, de acordo com a portaria de n022/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010003 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 58,31
15010003 15 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 58,31
15010012 15 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 58,31