Destalhes do empenho de número 04010019


  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG.S ATDE BUCAL TEM PORARIO
  • CNPJ: XX.X50.438/0001-XX
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
  • Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contrataç¦o p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO SATDE BUCAL TEMPORARIO REFERENTE AO M-S DE JANEIRO/2024.
Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010019 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 22.112,92
04010019 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 22.112,92
08020014 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 22.112,92