Dados do pagamento de número 08020020


  • Data do pagamento 08/02/2024
  • Valor 18.519,03 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 15.459,04 209623 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 6432972
N/A Débito 974,77 209623 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 6432972

Dados do empenho de número 04010018
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG.S ATDE CAPS TEMP ORARIO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
  • Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
  • Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contrataç¦o p or tempo deter minado
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
  • Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇAO DO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE A FOLHA CAPS TEMPORARIO-01/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010018 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 19.493,80
04010018 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 19.493,80
08020020 8 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 18.519,03
14020087 14 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 974,77