Dados do pagamento de número 01020061


  • Data do pagamento 01/02/2024
  • Valor 9.491,94 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 6.813,24 209629 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 6432972

Dados do empenho de número 04010033
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG.S ATDE CAPS EFET IVO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
  • Projeto / Atividade: 2.065 - Manutenç¦o do centro de atenç¦o Psicossocial
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO CAPS EFETIVO REFERENTE AO M-S DE JANEIRO/2024

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010033 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 9.491,94
04010033 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 9.491,94
01020061 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 9.491,94