Dados do pagamento de número 01020054


  • Data do pagamento 01/02/2024
  • Valor 14.006,07 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.323,74 209619 Banco do Estado do Pará S.A. AG.AURORA DO PA 0118 6432972

Dados do empenho de número 04010035
  • Empenho feito em 04/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAG.S ATDE VISA EFET IVO
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 305 - Vigilância Epidemiológica
  • Programa de governo: 0108 - Aurora é mais saúde
  • Projeto / Atividade: 2.069 - Manutenç¦o do Programa de Erradicaç¦o e controle de doenças
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenç¦o
  • Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO VISA EFETIVO REFERENTE AO M-S DE JANEIRO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010035 4 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 14.006,07
04010035 4 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 14.006,07
01020054 1 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 14.006,07