Dados do pagamento de número 19030015


  • Data do pagamento 19/03/2024
  • Valor 250,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 250,00 31903 Banco do Brasil S.A. AG.MAE DO RIO 3201 4500881

Dados do empenho de número 18030005
  • Empenho feito em 18/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: MARIA ALDINEIA SANTOS DE SOU ZA
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec. Mun. de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 122 - Administraç¦o Geral
  • Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
  • Projeto / Atividade: 2.016 - Manutenç¦o da Secretaria Municipal de assistência Social
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos n¦o vinculados de impostos
  • Histórico: DIARIA CIVIL COM PORTARIA Nº061/GP-PMAP/2024.PARA OCORRER COM DESPESAS, PASSAGENS HOSPEDAGEM, TRANSLADO DE DESLOCAMENTO ATE O HOSPITAL SANTA CASA DE MISERICaRDIA,COMO CUIDADORA VAI ACOMPANHAR UMA CRIANÇA EM UMA CONSULTA MEDICA EM BELEM/PA, NO DIA 19 DE MARÇO/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
18030005 18 de março de 2024 Empenho Realizado 250,00
19030003 19 de março de 2024 Liquidação Realizado 250,00
19030015 19 de março de 2024 Pagamento Realizado 250,00