Dados do pagamento de número 05030021


  • Data do pagamento 05/03/2024
  • Valor 23.085,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 21.930,75 30514 Banco do Brasil S.A. AG.MAE DO RIO 3201 156760

Dados do empenho de número 01030059
  • Empenho feito em 01/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AURORA LOCACOE S E TRANSPORTE S LTDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '050-2023'
  • Unidade orçamentária: 001 - F. M. V. Educ. Bas. V. Prof. Educ-FUNDEB
  • Função: 12 - Educaç¦o
  • Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
  • Programa de governo: 0117 - Universalizaç¦o da Educaç¦o
  • Projeto / Atividade: 2.125 - Manutenç¦o do Fundeb
  • Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
  • Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
  • Histórico: PRESTAǦO DE SERVIÇO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE LOCOMOÇAO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO MUN. AURORA DO PAR¦, CONFORME CONTRATO N°20230506.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
01030059 1 de março de 2024 Empenho Realizado 23.085,00
04030020 4 de março de 2024 Liquidação Realizado 23.085,00
05030021 5 de março de 2024 Pagamento Realizado 23.085,00