Dados do pagamento de número 06030029


  • Data do pagamento 06/03/2024
  • Valor 1.412,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.341,40 30603 Banco do Brasil S.A. AG.MAE DO RIO 3201 262110

Dados do empenho de número 06030011
  • Empenho feito em 06/03/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: VALTER RIBEIRO DE CASTRO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistencia Social
  • Função: 08 - Assistência Social
  • Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
  • Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
  • Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenç¦o do Piso Básico fixo
  • Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
  • Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
  • Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO MONITOR NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS,VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO CRAS.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
06030011 6 de março de 2024 Empenho Realizado 1.412,00
06030013 6 de março de 2024 Liquidação Realizado 1.412,00
06030029 6 de março de 2024 Pagamento Realizado 1.412,00