PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ ( 04/01/2021 a 24/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 12030053
- Data do pagamento 12/03/2024
- Valor 526,32 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 500,00 | 31202 | Banco do Brasil S.A. | AG.MAE DO RIO | 3201 | 262110 |
Dados do empenho de número 12030013
- Empenho feito em 12/03/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JUCINEIDE DE A RAUJO CLEMENTE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Mun. de Assistencia Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0105 - Aurora Solidária
- Projeto / Atividade: 2.028 - Manutenç¦o do Piso Básico fixo
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Transferência de recursos do FNAS
- Histórico: SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS). PELO PERIODO DE 12 DIAS. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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12030013 | 12 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 526,32 |
12030027 | 12 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 526,32 |
12030053 | 12 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 526,32 |