Dados do pagamento de número 22040015


  • Data do pagamento 22/04/2020
  • Valor 2.434,35 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.434,35 42219 Banco do Brasil S.A. AG. ITAITUBA 0754 56375

Dados do empenho de número 20040011
  • Empenho feito em 20/04/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: PANIFICADORA P IRACANÃ EIRELI
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20040011 20 de abril de 2020 Empenho Realizado 2.434,35
20040017 20 de abril de 2020 Liquidação Realizado 2.434,35
22040015 22 de abril de 2020 Pagamento Realizado 2.434,35