Dados do pagamento de número 14020010


  • Data do pagamento 14/02/2020
  • Valor 61,21 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.391,22 188401 Banco do Estado do Pará S.A. ITAITUBA 0038 1780026
N/A Débito 61,21 21405 Banco do Brasil S.A. AG. ITAITUBA 0754 56375
Retenções N/A 1.372,13 0 N/A N/A N/A N/A
N/A N/A 379,94 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 02010003
  • Empenho feito em 02/01/2020
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO SERVIDORE S COMISSIONADO S
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Aveiro
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Gestão e Modernização Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Ações do Legislativo Municipal.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: vencimentos e salários servidores comissionados, durante o exercício financeiro de 2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
02010003 2 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 100.000,00
22010002 22 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 5.204,50
23010001 23 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 4.763,35
14020010 14 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 61,21
20020005 20 de fevereiro de 2020 Liquidação Realizado 10.134,41
20020003 20 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 8.627,45
21020005 21 de fevereiro de 2020 Pagamento Realizado 1.506,96
20030003 20 de março de 2020 Pagamento Realizado 11.976,79
20030003 20 de março de 2020 Liquidação Realizado 11.976,79
20040001 20 de abril de 2020 Liquidação Realizado 12.011,62
22040003 22 de abril de 2020 Pagamento Realizado 12.011,62
21050003 21 de maio de 2020 Liquidação Realizado 13.610,25
21050004 21 de maio de 2020 Pagamento Realizado 13.610,25
19060003 19 de junho de 2020 Liquidação Realizado 13.665,37
19060003 19 de junho de 2020 Pagamento Realizado 13.665,37
20070003 20 de julho de 2020 Liquidação Realizado 13.665,37
20070003 20 de julho de 2020 Pagamento Realizado 13.665,37
20080003 20 de agosto de 2020 Pagamento Realizado 13.665,37
20080004 20 de agosto de 2020 Liquidação Realizado 13.665,37
01090001 1 de setembro de 2020 Empenho Anulado 6.066,32
21120007 21 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 379,94