Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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29/05/2024 | 29050030 | 29050026 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCEÇAO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇÃO -PA. ACOMPANHANDO O SENHOR SEBASTIAO ATE O INSS. CONFORME A PORTARIA DE Nº 146/2024. |
29050030 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.437.801-XX ISRAEL ALVES B ENICIO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050029 | 29050025 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE RIO-MARIA-PA ACOMPANHANDO CONSELHO E ADOLECENTE ATE O REGIONAL CONFORME Nº147/2024. |
29050029 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.224.012-XX NEIRO FELIPE M ONTEIRO FILHO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050028 | 29050024 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE MARABA-PA PARA REUNIAO COM EQUIPE DA COAHB TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA SUA CASA CONFORME A PORTARIA DE Nº145/2024. |
29050028 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.383.602-XX IARA RODRIGUES LEMES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050027 | 29050023 005 - Fundo Municipal de Assistência Social CONCESSAO DE UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE REDENÇÃO -PA JUNTO A GRAFICA E MALHARIA TRATANDO DE ASSUNTOS REFERENTE A CAMPANHA FAÇA BONITO CONFORME A PORTARIA DE N 148/2024. |
29050027 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.223.352-XX GIULLIANO RODR IGO ARACATY LO BATO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050026 | 29050022 006 - Fundo Municipal de Educação SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM EM APARTAMENTO DUPLO SIMPLES CAMA DE SOLTEIRO E REFEIÇÃO SERVE -SERVE |
29050026 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X63.668/0001-XX SONIA DOS SANT OS GUTZ. |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 1.550,00 | library_books | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050025 | 29050021 005 - Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO PARA A EQUIPE DE TREINAMENTO TECNICO NO CRAS . |
29050025 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X63.668/0001-XX SONIA DOS SANT OS GUTZ. |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 990,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050024 | 29050020 001 - Prefeitura Municipal de Bannach CONCEÇAO DE UMA DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A CIDADE DE REDENÇAO PA.REALIZAR SERVIÇOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AGENCIA BANCARIA E FORNECEDORES LOCAIS.CONFORME A PORTARIA DE Nº273/2024. |
29050024 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.165.512-XX GIOVANA APAREC IDA FAUSTINO |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050023 | 29050019 001 - Prefeitura Municipal de Bannach AQUISIÇAO DE ACOPLAMENTO PARA A PC DOORSAN DE USO DA SEC DE OBRAS. |
29050023 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.842/0001-XX O.R.DOS SANTOS COMERCIO DE PEÇAS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 390,00 | library_books | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050022 | 29050018 001 - Prefeitura Municipal de Bannach ALUGUEL EM HORAS MAQUINAS DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA(PC) SEM OPERADOR PARA RECUPERAÇAO DAS ESTRADAS E VICINAIS DESTE MUNICIPIO. |
29050022 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações |
XX.X48.665/0001-XX ASA NORTE CONS TRUÇÕES E SERV IÇOS LTDA |
Pregão | Realizado | 28.000,00 | library_books | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050021 | 29050017 001 - Prefeitura Municipal de Bannach AQUISIÇAO DE BOMBA SUBMERSA PARA O SISTEMA DE DISTRIBUIÇAO DE AGUA. |
29050021 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.088/0001-XX ZOOCRIA COMERC IO DE PRODS. A GROP. LTDA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 8.000,00 | library_books | visibility Detalhes |
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