Dados do pagamento de número 26020001


  • Data do pagamento 26/02/2019
  • Valor 1.638,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.982,78 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.336,88 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.871,65 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.238,46 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 526,81 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.488,46 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.703,83 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 3.749,09 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.499,29 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.315,96 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.603,83 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.138,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 338,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.653,23 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 4.369,86 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.820,00 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 2.252,54 200219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858642 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.098,00 858643 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 2.945,72 858672 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 2.603,83 858674 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 3.010,95 858676 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858678 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858679 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858680 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Débito 1.638,00 210219 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858645 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858646 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858675 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 2.293,20 858677 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
N/A Cheque 1.638,00 858644 Banco do Brasil S.A. BENEVIDES 1641 63118
Retenções N/A 21.987,72 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 20020002
  • Empenho feito em 20/02/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG - SERVID ORES COMISSION ADOS
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Benevides
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/19.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
20020002 20 de fevereiro de 2019 Empenho Realizado 100.950,09
20020003 20 de fevereiro de 2019 Liquidação Realizado 100.950,09
20020004 20 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 74.256,39
21020001 21 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 17.848,50
22020001 22 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 7.207,20
26020001 26 de fevereiro de 2019 Pagamento Realizado 1.638,00