Dados do pagamento de número 19020058


  • Data do pagamento 19/02/2024
  • Valor 12.946,67 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 12.946,67 816 Banco do Brasil S.A. B.BRASIL/BRAGAN 0253 52378X

Dados do empenho de número 07020029
  • Empenho feito em 07/02/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS O DONTOLOGICOS L TDA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '9.2023-066'
  • Unidade orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0010 - Atenção Básica à Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.155 - Gestão do Piso de Atenção ásica - PAB FIXO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
  • Histórico: aquisição de medicamentos da farmácia básica, comuns, injetáveis e demandas judiciais, a fim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Bragança-PA.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
07020029 7 de fevereiro de 2024 Empenho Realizado 12.946,67
16020016 16 de fevereiro de 2024 Liquidação Realizado 12.946,67
19020058 19 de fevereiro de 2024 Pagamento Realizado 12.946,67