Dados do pagamento de número 10010002


  • Data do pagamento 10/01/2024
  • Valor 143.230,43 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 143.230,43 0 Banco do Brasil S.A. B.BRASIL/BRAGAN 0253 22500

Dados do empenho de número 10010011
  • Empenho feito em 10/01/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSTITUTO NACI ONAL DE SEGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Demais despesas'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria Municipal de Finanças
  • Função: 28 - Encargos Especiais
  • Subfunção: 841 - Refinanciamento da Dívida Interna
  • Programa de governo: 0000 - Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 2.039 - Amortização da Dívida Contratada Previdenciária - INSS
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da dívida contrat ual resgatado
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: amortização da divida INSS

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010011 10 de janeiro de 2024 Empenho Realizado 143.230,43
10010003 10 de janeiro de 2024 Liquidação Realizado 143.230,43
10010002 10 de janeiro de 2024 Pagamento Realizado 143.230,43