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Câmara Municipal de Bragança ( 02/01/2020 a 30/04/2024 ) - PA

Dados do pagamento de número 16040001


  • Data do pagamento 16/04/2024
  • Valor 171.693,50 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.208,71 46496 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.369,82 26816 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 5.142,65 41601 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 2.079,05 41604 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.315,85 37968 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.823,99 41605 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.126,32 41607 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.226,75 46475 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 5.054,36 15639 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 2.598,95 41608 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 3.423,07 41609 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 5.644,69 28665 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 5.935,47 29618 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.233,53 41610 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 4.141,01 36030 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 1.088,49 41611 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592
N/A Débito 5.118,06 41606 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 0253 34592

Dados do empenho de número 12040002
  • Empenho feito em 12/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOPAG-DEPARTAM ENTO FINANCEIR O
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal de Bragança
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Eficiência na Gestão e Serviços do Poder Legislativo
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Gestão da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
  • Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
  • Histórico: FOPAG-DEPARTAMENTO FINANCEIRO referente ao mês de Abril/2024.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
12040002 12 de abril de 2024 Empenho Realizado 24.276,55
16040002 16 de abril de 2024 Liquidação Realizado 24.276,55
16040002 16 de abril de 2024 Pagamento Realizado 24.276,55