Dados do pagamento de número 24010006


  • Data do pagamento 24/01/2020
  • Valor 900,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 900,00 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 83151

Dados do empenho de número 24010009
  • Empenho feito em 24/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: JHEMERSON RENA TO DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Sec.Mun.Planej.Orçamento e Gestão-SEPLAN
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 121 - Planejamento e Orçamento
  • Programa de governo: 0037 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.125 - Manutenção da Sec Municipal de Planejam Orçamento e Gestão
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: 03 diárias para custear despesas por ocasião de sua viagem à cidade de Santarém/PA, no periodo de 27/01/2020 á 29/01/2020, ocasião que estará na GIGOV, elaborando o projeto de recurso para recuperação de vicinais, no interesse deste Municipio.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
24010009 24 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 900,00
24010004 24 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 900,00
24010006 24 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 900,00