Dados do pagamento de número 15070098


  • Data do pagamento 15/07/2020
  • Valor 2.192,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 2.192,00 0 Banco do Brasil S.A. BRASIL NOVO 4139 136514

Dados do empenho de número 22050003
  • Empenho feito em 22/05/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: A GOMES DE SOU ZA & CIA LTDA - ME
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: '016/2020'
  • Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde de Brasil Novo
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0202 - Bloco de Atenção Basica
  • Projeto / Atividade: 2.009 - Manutencao do Programa Saúde da Família - PSF
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de custeio
  • Histórico: realização de limpeza em central de ar,destinadas as USF grande Esperança KM 50 e cidade Nova e cidade alta,conforme PPR-016/2020, contrato nº 519/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
22050003 22 de maio de 2020 Empenho Realizado 2.192,00
22050003 22 de maio de 2020 Liquidação Realizado 2.192,00
15070098 15 de julho de 2020 Pagamento Realizado 2.192,00