Dados do pagamento de número 30010001


  • Data do pagamento 30/01/2018
  • Valor 1.026,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A N/A 1.026,00 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 23010002
  • Empenho feito em 23/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: WALTER GOMES C ARNEIRO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: PORTARIA N°011/2018 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS DE VIAGEM ATE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A CONTABILIDADE DA CM DE BREVES, NOS DIAS 24 E 25 DE JANEIRO DE 2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010002 23 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 1.026,00
24010013 24 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 1.026,00
30010001 30 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 1.026,00