Dados do pagamento de número 30010002


  • Data do pagamento 30/01/2018
  • Valor 513,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A N/A 513,00 0 N/A N/A N/A N/A

Dados do empenho de número 23010003
  • Empenho feito em 23/01/2018
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: ENALDO PRATA A GUIAR
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 001 - Câmara Municipal
  • Função: 01 - Legislativa
  • Subfunção: 031 - Ação Legislativa
  • Programa de governo: 0001 - Ação Legislativa
  • Projeto / Atividade: 2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: PORTARIA N°012/2018 CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS DE VIAGEM ATE BELÉM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO NILSON PINTO, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
23010003 23 de janeiro de 2018 Empenho Realizado 513,00
23010003 23 de janeiro de 2018 Liquidação Realizado 513,00
30010002 30 de janeiro de 2018 Pagamento Realizado 513,00