Dados do pagamento de número 20010037


  • Data do pagamento 20/01/2016
  • Valor 5.728,80 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 5.728,80 0 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 2580 730254

Dados do empenho de número 04010187
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Estimativo
  • Credor: FGTS-RETENÇÃO.
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Adm. e Finanças
  • Função: 28 - Encargos Especiais
  • Subfunção: 846 - Outros Encargos Especiais
  • Programa de governo: 0000 - Encargos Especiais
  • Projeto / Atividade: 0.009 - Amortização da Divida Fundada
  • Natureza da despesa: 4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contrat ual Resgatado
  • Fonte de recurso: Part. rec. da União (FPM,ITR,ICMS desn)
  • Histórico: recolhimento de parcelas de divida contratada com o FGTS, retidas em C/C 73.025-4, nesta data.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010187 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 150.000,00
07010024 7 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 1.129,74
07010010 7 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 1.129,74
08010016 8 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 12.598,31
08010064 8 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 12.598,31
20010010 20 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 5.728,80
20010037 20 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 5.728,80
29010040 29 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 15.069,44
29010150 29 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 15.069,44
10020044 10 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 30.260,62
10020017 10 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 30.260,62
19020018 19 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 3.179,12
19020009 19 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 3.179,12
29020020 29 de fevereiro de 2016 Pagamento Realizado 9.782,21
29020136 29 de fevereiro de 2016 Liquidação Realizado 9.782,21
10030031 10 de março de 2016 Pagamento Realizado 12.255,81
10030009 10 de março de 2016 Liquidação Realizado 12.255,81
18030010 18 de março de 2016 Liquidação Realizado 3.407,23
18030029 18 de março de 2016 Pagamento Realizado 3.407,23
30030019 30 de março de 2016 Liquidação Realizado 10.590,76
30030045 30 de março de 2016 Pagamento Realizado 10.590,76
08040077 8 de abril de 2016 Pagamento Realizado 15.246,50
08040016 8 de abril de 2016 Liquidação Realizado 15.246,50