Dados do pagamento de número 31010033


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 200,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 200,00 13102 Banco do Brasil S.A. BANCO DO BRASIL 2580 149063

Dados do empenho de número 14010003
  • Empenho feito em 14/01/2020
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: LIDIANE SOARES DA SILVA
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0032 - Administração Geral
  • Projeto / Atividade: 2.006 - Manutenção da Secretaria Municipal de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: concessão de 01 diária para se deslocar até o municipio de Belém, junto ao ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE, a fim de tratar de assuntos relacionados ao Municípios, no dia 16 Janeiro de 2020, Conforme Portaria de nº 029/2020.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
14010003 14 de janeiro de 2020 Empenho Realizado 200,00
31010078 31 de janeiro de 2020 Liquidação Realizado 200,00
31010033 31 de janeiro de 2020 Pagamento Realizado 200,00