Dados do pagamento de número 27010025


  • Data do pagamento 27/01/2017
  • Valor 450,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Cheque 450,00 24428 Banco do Brasil S.A. CANAA CARAJAS 4153 143839

Dados do empenho de número 10010003
  • Empenho feito em 10/01/2017
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: EDI CARLOS OLI VEIRA MORAES
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 018 - Secretaria de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 1333 - Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.074 - Manter a Sec. Mun. de Saúde
  • Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - Civ il
  • Fonte de recurso: Recursos ordinários
  • Histórico: 03 diaria a belem para levar o paciente carlos israel dos santos silva

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
10010003 10 de janeiro de 2017 Empenho Realizado 450,00
10010003 10 de janeiro de 2017 Liquidação Realizado 450,00
27010025 27 de janeiro de 2017 Pagamento Realizado 450,00