Dados do pagamento de número 14010070


  • Data do pagamento 14/01/2016
  • Valor 3.520,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 3.520,00 0 Caixa Econômica Federal CAPANEMA 0025 6240033

Dados do empenho de número 04010177
  • Empenho feito em 04/01/2016
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: FOLHA DE PAGAM ENTO
  • A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 2089 - Organização dos Sistemas de Serviços de Saúde
  • Projeto / Atividade: 2.128 - Manutencao da Unidade de Pronto Atendimento - UPA
  • Natureza da despesa: 3.1.90.16.00 - Outras Desp. Variáveis Pess oal Civil
  • Fonte de recurso: Impostos
  • Histórico: plantoes na Upa/temporarios, relativo ao mes de novembro/15.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
04010177 4 de janeiro de 2016 Empenho Realizado 3.520,00
14010066 14 de janeiro de 2016 Liquidação Realizado 3.520,00
14010070 14 de janeiro de 2016 Pagamento Realizado 3.520,00