DETALHE DA LIQUIDAÇÃO


Dados da liquidação de número 09050001



  • Data da liquidação: 09/05/2024
  • Valor: 1.412,00 R$
  • Nota fiscal: 60564
  • Série da nota fiscal: AV
  • Tipo da nota: Serviço
  • Emissão da nota fiscal: 09/05/2024

Item da liquidação

Item Quantidade Unidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM CARATER TEMPORARIO 1,00 UNIDADE 1.412,00

Dados do pagamento do empenho

Tipo Forma Valor Documento Banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 1.332,25 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 73938

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