Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 28/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 10050011
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 1.500,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 1.415,85 | 51002 | Banco do Brasil S.A. | CAPANEMA | 1735 | 100900 |
Dados do empenho de número 19030001
- Empenho feito em 19/03/2024
- Tipo: Global
- Credor: GLEYSE GOMES L EITE OLIVEIRA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Secretaria Mun. de Assitência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0053 - Programa de Proteção Social Básica.
- Projeto / Atividade: 2.022 - Manutenção da Proteção Social Basica-PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.36.00 - Outros serv. de terceiros p essoa física
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: serviço prestado como oficineiro de esporte e lazer,para os usuários do Serviço do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)- SEMAS.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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19030004 | 19 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
19030001 | 19 de março de 2024 | Empenho | Realizado | 7.500,00 |
21030034 | 21 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
04040002 | 4 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
18040002 | 18 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |
02050004 | 2 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 1.500,00 |
10050011 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 1.500,00 |