Prefeitura Municipal de Capanema ( 01/01/2018 a 09/05/2024 ) - PA
Dados do pagamento de número 18040014
- Data do pagamento 18/04/2024
- Valor 150,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Cheque | 150,00 | 4262 | Banco do Estado do Pará S.A. | CAPANEMA | 0032 | 1700014 |
Dados do empenho de número 04040022
- Empenho feito em 04/04/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: NOVAMED PRODUT OS PARA SAÚDE EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '9.2023-024 PE'
- Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0049 - Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar.
- Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Aquisição de matérias de limpeza e produtos de higienização para Centro de Especialidades Medicas - CEM.
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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04040022 | 4 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 48,00 |