Dados do pagamento de número 18040104


  • Data do pagamento 18/04/2024
  • Valor 150,00 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 150,00 0 Banco do Brasil S.A. CAPANEMA 1735 85863

Dados do empenho de número 30040090
  • Empenho feito em 30/04/2024
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE S EGURO SOCIAL
  • A modalidade da licitação é 'Emissão de Empenho - Remuneração de Pessoal'
  • Unidade orçamentária: 003 - Fundo Municipal de Saude
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa de governo: 0049 - Média e Alta Complexidade. Ambulatorial e Hospitalar.
  • Projeto / Atividade: 2.046 - Manutenção do Programa de Gestão Plena de Sistema MACA.
  • Natureza da despesa: 3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais
  • Fonte de recurso: Receita de imposto e transf. - Saúde
  • Histórico: parte patronal do inss da folha do CEM/piso salarial de enfermagem, relativo ao mes de abril/24.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30040090 30 de abril de 2024 Empenho Realizado 2.203,08
30040085 30 de abril de 2024 Liquidação Realizado 2.203,08