Dados do pagamento de número 31010033


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 150,00 R$

Dados do empenho de número 30100005
  • Empenho feito em 30/10/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 024/2018'
  • Unidade orçamentária: 002 - Secretaria Municipal de Administração
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0057 - Administração Eficiente
  • Projeto / Atividade: 2.113 - Gestão da Secretaria de Administração
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: fornecimento de material de informatica para atender as necessidades da secretaria de administraçao, vinculada ao PE 024/2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30100005 30 de outubro de 2020 Empenho Realizado 1.039,50
30100094 30 de outubro de 2020 Liquidação Realizado 1.039,50
04110005 4 de novembro de 2020 Pagamento Realizado 1.039,50