Dados do pagamento de número 31010032


  • Data do pagamento 31/01/2020
  • Valor 99,00 R$

Dados do empenho de número 30100007
  • Empenho feito em 30/10/2019
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 024/2018'
  • Unidade orçamentária: 005 - Secretaria de Suprimentos e Licitação
  • Função: 04 - Administração
  • Subfunção: 122 - Administração Geral
  • Programa de governo: 0053 - Gestão de Compras e Licitação
  • Projeto / Atividade: 2.108 - Gestão da Secretaria de Suprimentos e LICITAÇÃO
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Recurso Ordinário
  • Histórico: fornecimento de material de informatica para atender as necessidades da secretaria de de licitacao vinculada ao PE 024/2018.

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
30100007 30 de outubro de 2020 Empenho Realizado 267,84
11110034 11 de novembro de 2020 Liquidação Realizado 267,84
01120245 1 de dezembro de 2020 Pagamento Realizado 267,84